
老師我們有一張進項發(fā)票已經(jīng)抵扣,但是不符合報賬標準就沒入賬,已做進項稅額轉(zhuǎn)出補稅,分錄要怎么做
答: 同學(xué)你好 跨年的還是今年的 是成本還是費用的
老師你好我們有一張進項發(fā)票已經(jīng)抵扣,但是不符合報賬標準就沒入賬,已做進項稅額轉(zhuǎn)出補稅,分錄要怎么做
答: 借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款借管理費用負數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我公司去年重復(fù)抵扣了一張發(fā)票,但是財務(wù)賬只做了一次,只是稅務(wù)平臺抵扣了兩次。現(xiàn)在稅局要求做進項稅轉(zhuǎn)出并交了稅,想請教下這筆賬分錄怎么做?進項稅額轉(zhuǎn)出的借方應(yīng)該做什么科目。
答: 賬務(wù)只抵扣一次,那這次賬務(wù)不需要處理呀
老師我收到進項票認證后發(fā)現(xiàn)對方給開錯了,但是對方公司已破產(chǎn),我這邊能直接做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師您好,以前年度取得的原材料進項發(fā)票異常,現(xiàn)在稅務(wù)局要求把進項稅額轉(zhuǎn)出,這分錄怎么做
老師你好,我咨詢一個問題:去年已認證的進項發(fā)票,今年開具紅字,并且重新開票,進項稅額轉(zhuǎn)出要怎么處理?購貨方去年的分錄:借:成本 進項稅額貸:銀行
老師,你好,我們單位去年年底進來的一些貨要退貨,發(fā)票要怎么處理,是直接紅沖,在紅沖的當月做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,想問個問題,像這種發(fā)票,銷項負數(shù),我拿到手如果這張票子我之前沒有認證呢,應(yīng)該不用進項稅額轉(zhuǎn)出吧就是我拿到這張票子我也不知道之前有沒有認證主要是


???????????? 追問
2024-05-23 15:27
樸老師 解答
2024-05-23 15:30