我還是沒弄明白稅控維護費抵減時結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,是這樣寫嗎?發(fā)生時,當月抵減:借 管理費用/辦公費 280 貸 銀行存款 280 借 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/減免稅款 280 貸 管理費用/辦公費 -280結(jié)轉(zhuǎn)時:借 應(yīng)交稅金/未交增值稅 280 貸 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/減免稅款 280
Aby
于2018-04-25 16:59 發(fā)布 ??1151次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
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你好!
可以的
2019-07-09 11:30:10

應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個過度科目,不用他也可以,我平時沒用。金稅盤處理如下
購買時借管理費貸銀存
抵扣時借應(yīng)交稅費增值稅減免稅 借管理費用負數(shù)
然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅減免稅
如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018-10-12 20:24:55

你好!借:管理費用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:營業(yè)外收入
月末銷項大于進項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45

你好,這個是增值稅對期末結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)定的賬務(wù)處理
應(yīng)交增值稅是負債科目,不是損益類,不通過管理費用核算的
2016-11-15 17:34:10

上述的會計處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25
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