
出納跟會計對賬對不上
答: 你好 對不上的這筆有原始憑證嗎?
老師請問對賬工作由出納還是會計去做?
答: 你好!這個看公司安排,不過正常來說,出納需要核對現(xiàn)金賬和銀行帳。 其他的供應(yīng)商客戶的往來這些,一般是由會計來做
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末會計如何與出納對賬???
答: 您好,一般情況下,出納根據(jù)財務(wù)軟件里的,現(xiàn)金日記賬科目余額,自己看與自己的現(xiàn)金庫存金額是否一致。如果不一致,自己找出哪一筆多記了,哪一筆少記了,告訴會計更正。直到一致為準(zhǔn)。 銀行存款賬是一樣的處理。然后會計可以根據(jù)銀行對賬單,核對對賬單上的余額與財務(wù)軟件里的銀行存款余額是否一致就行了。

