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送心意

CC橙老師

職稱中級會計(jì)師,審計(jì)師

2024-06-04 20:46

你好,根據(jù)沖紅的比例部分做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

追問

2024-06-04 20:48

我這樣寫分錄  
借:原材料  負(fù)數(shù)100 
     應(yīng)交稅務(wù)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)13
 貸:應(yīng)付賬款-xx供應(yīng)商    負(fù)數(shù)113

CC橙老師 解答

2024-06-04 20:53

是的,沒使用直接原分錄紅沖

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 跨月紅沖也晚了,只能當(dāng)月紅沖
2021-05-06 11:37:04
你好,根據(jù)沖紅的比例部分做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2024-06-04 20:46:09
你好,你去稅務(wù)局申請延期抵扣就是五月份開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,抵扣四月份的。
2021-05-06 11:35:52
會顯示,你先認(rèn)證,后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-04-14 10:39:56
1.增值稅申報(bào):首先,在紅沖發(fā)票后,需要按照正常流程進(jìn)行增值稅申報(bào)。在申報(bào)時,應(yīng)將紅沖的發(fā)票金額填入相應(yīng)的欄次,以反映真實(shí)的銷售情況。 2.出口退稅申報(bào):對于出口退稅,需要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行紅沖操作。 進(jìn)入出口退稅申報(bào)系統(tǒng),找到需要紅沖的發(fā)票信息。 點(diǎn)擊紅沖按鈕,并按照系統(tǒng)提示進(jìn)行操作。 在紅沖完成后,重新錄入正確的發(fā)票信息,并進(jìn)行出口退稅申報(bào)。
2024-02-21 11:21:18
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