
老師,10月的時(shí)候我按普通發(fā)票計(jì)提了管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi),借管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 1884.88, 貸其它應(yīng)付款-某物業(yè) 1884.88,11月我支付了10-12月物業(yè)費(fèi),收到的是增值稅專用發(fā)票,11月做賬為:借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)1778.19,其它應(yīng)付款-某物業(yè)1884.88,預(yù)付賬款-某物業(yè)1778.19 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)320.07。貸:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)106.69,銀行存款5654.64,12月做賬是管理費(fèi)用 1778.19,貸:預(yù)付賬款-某物業(yè)1778.19,這樣對(duì)嗎?
答: 你好,11月份你這個(gè)沒(méi)看懂,借其他應(yīng)付款1884.88是什么意思,一個(gè)月的物業(yè)費(fèi)是多少,發(fā)票開(kāi)了多少
老師你好,7月賬戶上轉(zhuǎn)了認(rèn)證費(fèi)17870 分錄已做,借:管理費(fèi)用17870 貸:銀行存款17870 8.6收到發(fā)票是增值稅專用發(fā)票17870,8月我怎么做。是不是沖一筆 借:管理費(fèi)用-17870 貸:銀行存款-17870 在做一筆借:管理費(fèi)用16858.49 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)1011.51 貸:銀行存款 17870
答: 您好,您的做法是正確的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司外購(gòu)飲水機(jī)一臺(tái)用于辦公室日常飲水,取得增值稅專用發(fā)票,金額500元,稅額85元,價(jià)稅合計(jì)585元。我公司會(huì)計(jì)說(shuō)這屬于集體福利,進(jìn)項(xiàng)稅額不允許抵扣。但是我已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)抵扣了,并且已經(jīng)做了一筆:借管理費(fèi)用500,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)85,貸庫(kù)存現(xiàn)金585。那么現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,需要怎么做分錄?要視同銷售嗎?是不是要增加本期的銷售額?
答: 這個(gè)其實(shí)可以抵扣的吧,用于辦公。。。。。。

