
老師,請問一下發(fā)票紅沖的銷項稅額是應(yīng)交稅費增值稅銷項稅負數(shù)紅沖還是做到借方?
答: 是的,發(fā)票紅沖的銷項稅額是,應(yīng)交稅費增值稅銷項稅負數(shù)紅沖
企業(yè)發(fā)生的銷售折讓,如果按規(guī)定扣減當期增值稅銷項稅額,應(yīng)用"紅字" 沖減"應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)" 專欄( )A正確B錯誤怎么區(qū)別紅字沖減應(yīng)稅專欄和開具紅字發(fā)票?
答: 這是正確的。紅字沖減應(yīng)稅專欄和開具紅字發(fā)票這是一項業(yè)務(wù)的兩個操作。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額與進項稅額是不是每月不用清零,到年底做一筆借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅沖平??
答: 是的


百花 ~ 追問
2024-06-28 10:51
家權(quán)老師 解答
2024-06-28 10:53