老師,我們是一般納稅人固定資產(chǎn)有一輛廂貨,進項稅也已經(jīng)抵扣,我們上個月轉(zhuǎn)賣給別的公司2萬元,現(xiàn)在6月份計提完折舊以后,賬面的固定資產(chǎn)是119734.52元、累計折舊是45354元, 1、借:固定資產(chǎn)清理74380.52 累計折舊45354 貸:固定資產(chǎn)119734.52 2、借:固定資產(chǎn)清理20000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2600 借:銀行存款20000 貸:固定資產(chǎn)清理20000 3、繳納增值稅時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2600 貸:銀行存款2600
煙絲兒
于2024-07-03 10:06 發(fā)布 ??144次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2024-07-03 10:07
您好
請問您有什么疑問
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你好,借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
是這樣做分錄
2018-01-25 10:59:31

你好 如果企業(yè)在次月計繳上月的稅款的話,應(yīng)該是:在上月月末將應(yīng)納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計繳時,借記“應(yīng)交稅金-未交增值稅”科目即可 應(yīng)該是選擇D;而應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預(yù)繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33

同學(xué)你好
是這樣做的
2020-10-14 18:48:05

上述處理沒有問題,是完全正確的??梢杂靡呀欢惤鸷怂?,也可以用預(yù)繳增值稅核算處理。最后清繳稅款
2018-09-29 16:44:29

你直接這么做賬的話,也可以。
2022-04-08 16:39:10
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