
老師好,我現(xiàn)在有個問題就是,我上個月忘記紅沖發(fā)票了,剛剛把要紅沖的發(fā)票給紅沖了,可是在發(fā)票查詢里,開票金額還是沒有變動,沒有減掉我紅沖發(fā)票的金額,那我申報增值稅的時候是按照系統(tǒng)里的開票金額申報還是我自己修改為減掉紅沖發(fā)票的金額數(shù)據(jù)申報呢
答: 你好,你是7月沖紅的,報下個月增值稅的時候系統(tǒng)才會減這一筆,6月的就是沖之前的數(shù)據(jù)
我們這個月有紅沖去年免稅發(fā)票,導致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發(fā)票后的金額一致,變少了,賬上和開票查詢統(tǒng)計增值稅一致,請問增值稅申報表怎么更改增值稅稅額 ?
答: 你好,你們單位需要繳納增值稅嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
金稅盤上月已經(jīng)紅沖的增值稅普通發(fā)票在哪里可以查詢到?或者是怎么查詢是否紅沖成功。如果上個月增值稅普通發(fā)票金額開錯了,沒有紅沖,這個月是否可以紅沖開錯的發(fā)票還是有其他方法?
答: 直接查詢上月開具的紅字發(fā)票就行了。


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2024-07-03 18:40
王曉曉老師 解答
2024-07-03 18:40