請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個(gè)填成了200個(gè) 發(fā)票已經(jīng)開(kāi) 問(wèn)
同學(xué),你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個(gè)問(wèn)題我想請(qǐng)教下,就是我們?cè)纫呀?jīng)按56 問(wèn)
若原先開(kāi)票的 5634 元是含稅價(jià)(13% 稅率),則換型號(hào)后的差價(jià) 84 元默認(rèn)也是 含稅差價(jià)(即包含增值稅的總差價(jià))。原先開(kāi)票時(shí),5634 元含稅價(jià)中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價(jià)款減少 84 元(含稅),相當(dāng)于對(duì)方實(shí)際支付的含稅金額減少 84 元,因此應(yīng)退還對(duì)方 84 元含稅差價(jià)。開(kāi)具 紅字增值稅專用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開(kāi)票,或直接紅沖 84 元后,對(duì)方按 5550 元支付尾款,實(shí)際應(yīng)退對(duì)方 84 元(含稅差價(jià)),無(wú)需單獨(dú)扣除稅點(diǎn),通過(guò)紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個(gè)體戶要如何應(yīng)對(duì)社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問(wèn)
你好,說(shuō)實(shí)話,沒(méi)有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會(huì)郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
您好老師,我們車間裝修好了,其中我們有一間測(cè)試間 問(wèn)
你買的設(shè)備讓對(duì)方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費(fèi)做的研發(fā)支出。 答
小規(guī)模納稅人未開(kāi)票收入填在增值稅及附加稅費(fèi)申 問(wèn)
跟開(kāi)的普票收入合計(jì)填報(bào) 答

老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下,研發(fā)支出---費(fèi)用化支出在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是直接進(jìn)入本年利潤(rùn)科目,還是先轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,再入本年利潤(rùn)呢?
答: 月末先結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,管理費(fèi)用再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下,研發(fā)支出---費(fèi)用化支出在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是直接進(jìn)入本年利潤(rùn)科目,還是先轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,再入本年利潤(rùn)呢?
答: 你好,同學(xué),先轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,再由管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師在嗎我想問(wèn)一下研發(fā)支出費(fèi)用化支出不是要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎但是以前月份都沒(méi)有轉(zhuǎn)直接計(jì)入本年利潤(rùn)了我還要調(diào)以前月份的研發(fā)支出-費(fèi)用化支出嗎
答: 你好 可以做調(diào)整分錄的? ?原來(lái)分錄是怎樣寫的??


木木 追問(wèn)
2024-07-05 11:17
郭老師 解答
2024-07-05 11:18