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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計(jì)師

2024-07-06 14:32

您好,借:以前年度損益調(diào)整- 
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)- 
貸:應(yīng)付賬款-

追問

2024-07-06 14:42

這筆業(yè)務(wù)被認(rèn)定為虛列成本,應(yīng)付賬款怎么平賬呢

劉艷紅老師 解答

2024-07-06 14:44

你前面做這個材料是計(jì)入到哪里的了,沖這個就可以了

追問

2024-07-06 14:47

不是很理解,能給一個完整的分錄嗎

劉艷紅老師 解答

2024-07-06 14:48

你現(xiàn)在不是要把以前的材料做轉(zhuǎn)出嗎,那前面收到肯定做賬了呀 
借:原材料 
應(yīng)交稅費(fèi) 
貸:應(yīng)付賬款 
現(xiàn)在就是沖這個應(yīng)付賬款

追問

2024-07-06 14:52

可以直接做成:借:以前年度損益調(diào)整 貸:原材料嗎?

劉艷紅老師 解答

2024-07-06 14:55

可以的, 這樣也是調(diào)平了

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您好,借:以前年度損益調(diào)整- 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)- 貸:應(yīng)付賬款-
2024-07-06 14:32:37
稅務(wù)局讓你賺成本的話,是讓你在那個所得稅申報(bào)表里面,那個成本不能扣除,讓你補(bǔ)所得稅。而不是讓你把那個成本也從會計(jì)上轉(zhuǎn)出來,會計(jì)上轉(zhuǎn)出來你的賬平不了,你直接是那個申報(bào)表里面把成本不扣除,然后補(bǔ)交所得稅。
2022-07-14 19:49:55
這個計(jì)入營業(yè)外支出就可以了
2023-08-15 11:22:59
嗯,你好同學(xué),爭吵借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。嗯,咱正常是這樣做,因?yàn)橐驗(yàn)榭缒甑脑?,咱可以借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-05-19 11:56:35
1、借:庫存商品等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-08-17 15:51:57
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