
當月收到紅字入庫單沖之前月份藍字入庫單的(之前月份的價格有誤),但是月底未收到該供應商的發(fā)票,所以做暫估入賬,想知道是把該供應商的紅字藍字入庫單一起直接做暫估還是先將紅字入庫單對等核銷,在暫估入賬?
答: 您好,一般情況下,是先暫估入賬,再將紅字入庫單對等核銷。
5月份已收到貨物,暫估入庫還附入庫單嗎?收到發(fā)票紅字沖銷,再做賬還附入庫單嗎?
答: 你好!按規(guī)定都需要有入庫單,如果紅字無差異可以不用入庫單
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2月份,暫估商品,借:庫存商品-暫估入庫 10000 貸:應付賬款-暫估款10000.同時暫估商品已發(fā)出。借:發(fā)出商品-XX公司 10000 貸:庫存商品-暫估入庫 10000.現(xiàn)在3月收到發(fā)票。這個暫估沖銷的憑證是這么做的不知道對不對,借:發(fā)生商品-XX公司 10000(紅字) 貸:應付賬款-暫估款 10000(紅字)
答: 你好 那你要把這筆也沖減掉 借:發(fā)出商品-XX公司 10000 貸:庫存商品-暫估入庫 10000.
上月做暫估入庫的,這月是不是開紅字沖消,還是上月做暫估入庫的商品,如果本月有票回來了就直接做庫存商品,沒有發(fā)票的才用做紅字沖消呀
我公司上月入庫的時候把誤將別的公司的材料入到我公司的賬上了,然后我做了暫估入庫,然后根據(jù)紅字入庫單就直接沖紅了暫估入庫,但是本月庫存上還是有這筆材料,我該怎么辦呢
上月做暫估入庫的,這月是不是開紅字沖消,還是上月做暫估入庫的商品,如果本月有票回來了就直接做庫存商品,沒有發(fā)票的才用做紅字沖消呀
暫估入庫到收到發(fā)票。先暫估,借庫存商品。紅沖暫估,紅字借庫存商品。還需要根據(jù)發(fā)票做一次正常的入庫憑證嗎?

