老師:工會(huì)經(jīng)費(fèi)是30人以下免征嗎? 問
你好,是的,正常是免的。 答
您好~想咨詢下,兩種不同的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)算方式,特 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)歲月靜好老師幫忙解答問題,其他老師請(qǐng)直接忽略, 問
同學(xué)你好,先說工資誰來付的問題: (1)優(yōu)先用公司剩下的東西(比如設(shè)備、存貨)賣了換錢,先給員工發(fā)工資; (2)要是老板沒按規(guī)定出夠錢辦公司,或者偷偷把**司的錢拿走了,老板得補(bǔ)上這部分錢來發(fā)工資; (3)有些地方有專門幫員工討薪的基金,符合條件的能從這基金里拿點(diǎn)補(bǔ)償。 再說要等多久,這個(gè)沒有統(tǒng)一的,按大致時(shí)間來說: (1)公司的東西好賣、債務(wù)不復(fù)雜,可能 3-6 個(gè)月拿到; (2)公司資產(chǎn)扯不清(比如東西歸誰有爭議)、賣不出去,可能等 1 年甚至更久。 答
老師進(jìn)項(xiàng)稅額必須在當(dāng)月就得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?次 問
你好,次月轉(zhuǎn)出可以 答
請(qǐng)問七月份一共有兩筆報(bào)關(guān)單,之前沒有出口過,首次 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

一般納稅人月末轉(zhuǎn)出交增值稅的相關(guān)會(huì)計(jì)科目處理正確的是A 借記 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 科目B 貸記 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出交增值稅)科目C 借記 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出交增值稅)科目D 貸記 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 科目
答: 同學(xué)請(qǐng)稍等,稍后為你解答
本月繳納上月增值稅的賬務(wù)處理?“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”和“應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金”兩個(gè)科目期末需要結(jié)平么?
答: “應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金”是用來核算什么的?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅月末看一下應(yīng)交增值稅二級(jí)科目是貸方余額還是借方,若為借方不做賬務(wù)處理,為貸方借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,惹有預(yù)交稅款,將預(yù)交稅款轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方,不做其它處理,到年底,將應(yīng)交增值稅三級(jí)科目全部結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-未交增值稅中,最后轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅中這樣會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎
答: 你好!財(cái)會(huì)(2016)22號(hào),沒有說要轉(zhuǎn)三級(jí)科目的余額喲~~~(等了多少年了,還沒有明確答案)


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2018-05-06 11:28
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2018-05-06 11:29
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2018-05-06 11:31
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2018-05-06 11:37
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2018-05-06 11:38
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2018-05-06 11:43
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2018-05-06 11:47
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2018-05-06 11:55