老師,我想問(wèn)一下計(jì)提工資社保費(fèi)以及繳納的分錄我這樣做對(duì)嗎: 1、計(jì)提工資及社保: 借:管理費(fèi)用4462 貸:其他應(yīng)收款--個(gè)人社保費(fèi)89.24 應(yīng)付職工薪酬--工資3962.26 應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)410.5 2、繳納社保費(fèi): 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)410.5 其他應(yīng)收款--個(gè)人社保費(fèi)89.24 貸:銀行存款499.74 3、實(shí)際發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資3962.26 貸:銀行存款3962.26
蓓蕾同學(xué)
于2024-07-10 10:54 發(fā)布 ??166次瀏覽
- 送心意
王曉曉老師
職稱(chēng): 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2024-07-10 10:56
1、計(jì)提工資及社保:
借:管理費(fèi)用3962.26+410.5=4372.76
應(yīng)付職工薪酬--工資3962.26
應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)410.5
2、繳納社保費(fèi):
借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)410.5
其他應(yīng)收款--個(gè)人社保費(fèi)89.24
貸:銀行存款499.74
3、實(shí)際發(fā)放工資:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資3962.26
貸:銀行存款3962.26-89.24=3873.02
其他應(yīng)收款--個(gè)人社保費(fèi)89.24
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你好!
借:應(yīng)付職工薪酬~社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 838
其他應(yīng)收款~職工社保393.09
貸:銀行存款 個(gè)人部分
2020-04-15 06:48:49

同學(xué),你好,最好不要,應(yīng)付職工薪酬是來(lái)歸集職工薪酬的,而且正常都要計(jì)提工資后再發(fā)放
2020-04-10 18:51:52

是的,企業(yè)部分的是這樣做分錄的
2020-04-16 14:43:26

你好 不對(duì)的 。 應(yīng)該是 :借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保。 繳納借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款
2021-02-05 11:27:04

也就是說(shuō),你之前計(jì)提的這個(gè)金額給他計(jì)提少了,那么你現(xiàn)在把這個(gè)差額給他補(bǔ)計(jì)提起來(lái)??缒炅?,你這個(gè)費(fèi)用類(lèi)的科目,通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)進(jìn)行替換。
2020-01-21 13:19:39
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