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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-07-16 11:53

你好,你有電子版的嗎?你可以導(dǎo)入模版的

老魚翁1918 追問

2024-07-16 11:59

但那個(gè)稅收編碼怎么弄呢?

郭老師 解答

2024-07-16 12:00

你好,稅收編碼也是導(dǎo)入的,你需要自己選擇,提前選擇好了,提前編輯好了。

老魚翁1918 追問

2024-07-16 12:16

但那個(gè)稅收編碼要一個(gè)一個(gè)去找嗎?那個(gè)好大的工作量,有找稅收偏碼的簡(jiǎn)便方法嗎?

郭老師 解答

2024-07-16 12:17

你好,你們外購的時(shí)候?qū)Ψ侥芙o你發(fā)一個(gè)電子版的嗎?你讓對(duì)方給你發(fā)個(gè)電子版的不就可以了?

老魚翁1918 追問

2024-07-16 12:28

這個(gè)對(duì)方提供不了,供應(yīng)商一般都是渠道商,不是廠家,如果是廠家應(yīng)該可以提供。

郭老師 解答

2024-07-16 12:29

那你只能自己整理。

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你好,你那個(gè)登上UK以后啊,你點(diǎn)擊發(fā)票修復(fù),重新修復(fù)一下發(fā)票。
2022-02-28 10:24:06
你好 ; 那你就得作廢處理 。 做? 作廢發(fā)票??
2021-08-23 17:38:22
直接拿金稅盤到稅務(wù)大廳,讓金稅的人幫助上傳發(fā)票數(shù)據(jù),抄稅清卡處事。
2019-10-20 14:06:21
您好, 先分發(fā)發(fā)票,然后再讀入,
2020-10-22 09:43:24
你好,嗯嗯,這個(gè)應(yīng)該是要下載控件的
2019-11-07 10:19:44
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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