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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-08 20:30

您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。轉(zhuǎn)出以后交稅處理,是交稅了。下月初交了稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。

靦腆的月餅 追問(wèn)

2018-05-09 13:21

老師,那就是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額,無(wú)法與銷項(xiàng)抵扣,不抵扣了,而是直接有多少算多少上交稅局?是這意思嗎?還要交到稅局,而不是,轉(zhuǎn)出來(lái),本企業(yè)做費(fèi)用?我有些迷糊了,謝謝老師的解答。

王雁鳴老師 解答

2018-05-09 13:39

您好,如果有進(jìn)項(xiàng)的話,還是可以使用進(jìn)項(xiàng)抵扣的,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就象銷項(xiàng)一樣的,有抵扣的,就抵扣,沒(méi)抵扣的就交稅,轉(zhuǎn)出分錄,借方是進(jìn)成本費(fèi)用,貸方就與銷項(xiàng)一樣的。

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學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,大于也是一樣的轉(zhuǎn)法,不用合計(jì)數(shù)
2019-04-11 10:53:03
你好,如果你月末進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒(méi)有余額的話,坐你上面的分錄就可以了。
2022-10-04 10:49:26
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
借:xx費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時(shí)候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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