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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-04-11 10:53

你好,大于也是一樣的轉(zhuǎn)法,不用合計數(shù)

梔子花開 追問

2019-04-11 11:53

是按銷項稅額的金額來轉(zhuǎn)?在請教一下應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的借方余額表示留底的稅額對嗎?它應(yīng)該和增值稅納稅申報表第20欄(期末留底稅額)一致?

小云老師 解答

2019-04-11 12:13

是按進(jìn)銷差額轉(zhuǎn)到未交增值稅,應(yīng)交稅費借方代表留抵的沒錯,一般是要一致的

梔子花開 追問

2019-04-11 12:51

有沒有關(guān)于增值稅實操的課件麻煩給一個,謝謝!

小云老師 解答

2019-04-11 13:17

課件我這邊沒有呢,你可以咨詢下學(xué)堂的客服老師,看有沒有適合你的

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你好,大于也是一樣的轉(zhuǎn)法,不用合計數(shù)
2019-04-11 10:53:03
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
你好,如果你月末進(jìn)項銷項沒有余額的話,坐你上面的分錄就可以了。
2022-10-04 10:49:26
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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