亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-07-23 10:29

您好,你這樣想,月底收入和成本都要結(jié)轉(zhuǎn)損益,變成利潤,代表公司是否賺錢了

美琴 追問

2024-07-23 11:06

這部分的會計分錄不熟悉,有什么方法可以練習(xí)嗎?

劉艷紅老師 解答

2024-07-23 11:08

這個不用你自已做呀,用財務(wù)軟件做賬,是直接結(jié)轉(zhuǎn)出來的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,你這樣想,月底收入和成本都要結(jié)轉(zhuǎn)損益,變成利潤,代表公司是否賺錢了
2024-07-23 10:29:02
同學(xué)你好,制造費(fèi)用在月末是轉(zhuǎn)入產(chǎn)品的生產(chǎn)成本中 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借,生產(chǎn)成本 貸,制造費(fèi)用;
2022-02-28 10:02:52
涉及損益的就需要結(jié)轉(zhuǎn)的 借;本年利潤 貸;管理費(fèi)用等科目 借;主營業(yè)務(wù)收入等科目 貸;本年利潤
2018-02-28 18:41:09
你這個管理費(fèi)用借貸方發(fā)生額抵消了,你只要結(jié)轉(zhuǎn)其他兩筆發(fā)生額就可以了,借:本年利潤 110貸:管理費(fèi)用 110
2018-12-20 10:08:08
同學(xué),你指的是成本結(jié)轉(zhuǎn)?
2019-03-25 08:31:10
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...