
月末結(jié)轉(zhuǎn)收到的水費(fèi),這一分錄和計(jì)算不理解,
答: 期初收到的時候是沒有加稅分離,全部按照含稅價個計(jì)入了收入,所以收入里包含了3%的增值稅,月底進(jìn)行加稅分離,把包含的稅金從含稅收入剔除出來所以借主營業(yè)務(wù)收入貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
計(jì)提的水利基金做到管理費(fèi)用下,月末結(jié)轉(zhuǎn)時如何做會計(jì)分錄
答: 你好!借本年利潤 貸管理費(fèi)用
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用如何通俗理解,會計(jì)分錄。
答: 同學(xué)你好,制造費(fèi)用在月末是轉(zhuǎn)入產(chǎn)品的生產(chǎn)成本中 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借,生產(chǎn)成本 貸,制造費(fèi)用;


慧芳 追問
2018-10-11 08:57
馬老師 解答
2018-10-11 08:59