我想問一下,企業(yè)內(nèi)賬,銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅 月底結(jié)轉(zhuǎn)嗎?以前做賬沒有做價(jià)稅分離,今年增加了一個(gè)股東,然后他們讓價(jià)稅分離一個(gè)月開的發(fā)票和我們內(nèi)部計(jì)算的利潤不一樣哈現(xiàn)在是價(jià)稅分離了,就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這里不知道什么處理
心靈美的檸檬
于2024-07-24 08:21 發(fā)布 ??191次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-07-24 08:25
是
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
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是
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2024-07-24 08:25:07

要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

你好,如果是一般納稅人開具的增值稅普通發(fā)票,需要價(jià)稅分離的
借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
需要結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借; 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-05-19 18:08:32

你好,不需要的,只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做這個(gè)分錄
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-13 20:16:47

您好
簡易計(jì)稅不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只是一般銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2020-05-12 06:39:16
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