APP下載
墨畫
于2018-05-09 19:09 發(fā)布 ??760次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2018-05-09 19:11
你好,借:原材料--暫估 貸:應付賬款-暫估 然后 借:應付賬款 貸:銀行存款
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
購買材料未入庫有發(fā)票怎么寫分錄
答: 借;在途物資 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
公司購買材料,怎么入庫,怎么處分錄
答: 借:原材料 進項增值稅 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買材料,貨款已付,材料入庫,發(fā)票未到,分錄怎么做,以及發(fā)票到了的分錄怎么做?
答: 借原材料貸應付賬款-暫估 借應付賬款貸銀行 收到發(fā)票 借原材料負數(shù)貸應付賬款-暫估負數(shù) 然后再做借原材料貸應付賬款
老師,購買材料未開發(fā)票暫估入庫如何做分錄
討論
一般納稅人購買材料付款,材料入庫,收到發(fā)票,分別怎么做會計分錄
購買材料,貨款已付,材料已入庫,發(fā)票未回的情況,如何做分錄呢?
老師,上年的期初數(shù)據(jù)怎樣沖紅呢?上年年末購買材料已入庫,發(fā)票這個月才收到,怎樣沖上年的期初數(shù)據(jù)?
你好,a公司購買材料,發(fā)票是5月開的,材料是7月送貨入庫的,這種情況允許嗎
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 58502 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)