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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-07-31 14:50

這種情況下,通常是需要調(diào)賬和調(diào)整年報(bào)表的。


去年 12 月的附加稅應(yīng)當(dāng)在去年計(jì)提,如果未計(jì)提而在今年 1 月進(jìn)行了賬務(wù)處理,導(dǎo)致去年賬上的附加稅數(shù)與實(shí)際報(bào)稅局的數(shù)不一致,這會(huì)影響去年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。


調(diào)賬的會(huì)計(jì)分錄為:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 附加稅


同時(shí),調(diào)整去年的年報(bào)表,將附加稅的金額在相應(yīng)的報(bào)表項(xiàng)目中進(jìn)行更正

陳洋 追問

2024-07-31 16:09

老師,我今年1月已經(jīng)記提到今年,并且繳納結(jié)轉(zhuǎn)了,我做您指導(dǎo)的這筆分錄會(huì)影響今年的附加稅余額和總數(shù)吧?

樸老師 解答

2024-07-31 16:16

跨年的就是做跨年調(diào)整的分錄

陳洋 追問

2024-07-31 16:27

借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 附加稅
老師,如果做上面這個(gè)分錄,本年的“應(yīng)交稅費(fèi) - 附加稅“是增加了吧?
本身把去年12月的算在今年1月了,今年就已經(jīng)多算了,我再做個(gè)這相的分錄,是不是更多了?
還是我把今年1月多算的,用紅寫放在上面分錄中?

樸老師 解答

2024-07-31 16:31

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的

樸老師 解答

2024-07-31 16:32

今年多算的也得紅沖

陳洋 追問

2024-07-31 16:50

如果去年我少記了100元附加稅,可否這么做:
調(diào)去年賬:
借:以前年度損益調(diào)整   100
       貸:稅金及附加  100
借:稅金及附加  100
       貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅  100
紅沖:
借:稅金及附加  -200
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅  -200

樸老師 解答

2024-07-31 16:51

同學(xué)你好
可以這樣做

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這種情況下,通常是需要調(diào)賬和調(diào)整年報(bào)表的。 去年 12 月的附加稅應(yīng)當(dāng)在去年計(jì)提,如果未計(jì)提而在今年 1 月進(jìn)行了賬務(wù)處理,導(dǎo)致去年賬上的附加稅數(shù)與實(shí)際報(bào)稅局的數(shù)不一致,這會(huì)影響去年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 調(diào)賬的會(huì)計(jì)分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 附加稅 同時(shí),調(diào)整去年的年報(bào)表,將附加稅的金額在相應(yīng)的報(bào)表項(xiàng)目中進(jìn)行更正
2024-07-31 14:50:47
你好,借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;稅金及附加 年報(bào)按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)填寫申報(bào)
2018-05-16 11:22:48
去年的稅金,今年補(bǔ)申報(bào),怎么做賬務(wù)處理
2016-05-19 22:20:25
你好,是的,是需要調(diào)整的。
2025-04-17 15:34:27
你好,需要把多計(jì)提的金額沖銷?
2022-04-18 11:13:32
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