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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-11 09:31

你好,需要調(diào)整之前入賬的固定資產(chǎn)金額

小小甘 追問(wèn)

2018-05-11 09:31

具體怎么操作?

鄒老師 解答

2018-05-11 09:36

你好,比如少計(jì)入了入賬價(jià)值 就  借;固定資產(chǎn)  貸銀行存款等科目

小小甘 追問(wèn)

2018-05-11 09:48

這個(gè)不是做清理吧?只是把原值的差額入賬固定資產(chǎn)。入賬后按新原值減去已提折舊后再按剩余年限折舊。

鄒老師 解答

2018-05-11 09:54

你好,不是做清理,而是補(bǔ)錄入原值

小小甘 追問(wèn)

2018-05-11 09:59

那原來(lái)計(jì)提的折舊需要調(diào)整嘛?是不是要沖掉原來(lái)計(jì)提的折舊?

鄒老師 解答

2018-05-11 10:00

你好,需要根據(jù)新的入賬價(jià)值計(jì)算折舊,之前少計(jì)提了就補(bǔ)計(jì)提,多計(jì)提了就沖銷(xiāo)的

小小甘 追問(wèn)

2018-05-11 12:31

是要根據(jù)以前年度損益調(diào)整科目核算嘛?還是入發(fā)現(xiàn)當(dāng)月的費(fèi)用。

鄒老師 解答

2018-05-11 12:56

你好,以前年度的折舊補(bǔ)計(jì)提,涉及損益的通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算的

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你好,需要調(diào)整之前入賬的固定資產(chǎn)金額
2018-05-11 09:31:02
自己輸入分錄吧,沖掉,借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
2020-08-21 15:39:38
您好。您好具體是。您好,具體是什么錯(cuò)誤?
2022-02-16 18:13:30
你好,同學(xué)。 把之前的分錄沖紅,損益 類(lèi)用以前年度損益調(diào)整處理。然后再做正確的分錄處理
2020-04-22 14:28:49
你好,多計(jì)入了就沖銷(xiāo),少計(jì)入了就補(bǔ)計(jì)入
2018-04-27 14:38:21
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