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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-05-11 10:32

沒有第三步了,因?yàn)榈诙揭呀?jīng)沖減管理費(fèi)用了。

咖啡貓咪 追問

2018-05-11 10:35

問題是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不對呀,就差這330元

張艷老師 解答

2018-05-11 10:38

您是不是用的記賬軟件???

咖啡貓咪 追問

2018-05-11 10:38

還是我做錯了呢第二步是借應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅)貸營業(yè)外收入呢?

咖啡貓咪 追問

2018-05-11 10:39

是的,我用的是記賬軟件

張艷老師 解答

2018-05-11 10:43

您要做的第二筆分錄是  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅款減免)330    借:管理費(fèi)用 -330(管理費(fèi)用要用借方負(fù)數(shù)表示,不然軟件取不上數(shù)的)

咖啡貓咪 追問

2018-05-11 10:45

好的,我試試,謝謝!

張艷老師 解答

2018-05-11 10:48

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,請您給予五星好評,謝謝您?。?/p>

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相關(guān)問題討論
你好,減免的時候貸方是管理費(fèi)用,而不是計(jì)入營業(yè)外收入
2017-09-11 16:03:18
也可以沖減管理費(fèi)用的
2017-04-15 11:20:14
抵扣分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-03-07 20:09:29
您好 貸管理費(fèi)用
2019-03-07 18:34:52
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字
2020-07-31 10:22:25
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