本月無銷項,只有進項,留底的話,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,分錄怎么寫? 下月抵扣的時候,分錄應該怎么寫?
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于2018-05-11 15:30 發(fā)布 ??987次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
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您好
如果進項大于銷項
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
借: 應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
2019-11-13 11:38:27

你好!借應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸應交增值稅~待抵扣進項稅
2021-06-04 16:21:32

如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11

您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,貸:應交稅費-應交增值稅-進項,應交稅費-應交增值稅-已交稅金,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。
未認證抵扣的增值稅,借;庫存商品等科目,應交稅費-待認證增值稅,貸;現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2017-08-29 20:22:19

你好
月底這樣做,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅
月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2019-12-17 17:42:24
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