老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應進貨數(shù)量暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ??庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商? 價稅合計 答
老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務公司,公司在2025 問
你好,當時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務報表里面的營業(yè)收入,這個是不影響的。 答
老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點不清楚,假如看9 問
同學,你好 請稍等一下 答
23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補做分錄如下: 借:應交稅費 — 應交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負債表 “未分配利潤” 就能補回 2.4 萬差額,實現(xiàn)平賬。 答
你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書 問
你好,這個你們是自己的商品,還是幫別人拍片。 答

我們是總公司,下面有3個分公司,設(shè)置了內(nèi)部往來科目核算,想問,1,月末從哪里看到是否款項相等?2,是看合并報表么?3,資產(chǎn)負債表要設(shè)置內(nèi)部往來這個科目么,請麻煩的分別回答,謝謝
答: 您好,1、月末從總公司與分公司的內(nèi)部往來賬上看款項是否相等。2、不是看合并報表的。3、資產(chǎn)負債表不需要設(shè)置內(nèi)部往來這個項目的,填寫到其他應收款,或者其他應付款項目即可。
老師你好 設(shè)置了內(nèi)部往來 總部在資產(chǎn)科目設(shè)置內(nèi)部往來科目 建子目錄(現(xiàn)金、銀行、應收賬款、固定資產(chǎn)等),那分布的內(nèi)部往來科目是設(shè)在負債里嗎?子目錄(現(xiàn)金、銀行、應付賬款、固定資產(chǎn)等) 是這樣嗎?
答: 你好,內(nèi)部往來的話是,按單位設(shè)置,明細科目就可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
有內(nèi)部往來這個科目的分公司在做資產(chǎn)負債表的時候,內(nèi)部往來應該放到哪里列示
答: 你好! 內(nèi)部往來也是往來,在資產(chǎn)負債表中列入“其他應收/付款”中

