
出口退稅,出口時候已經(jīng)在國稅局增值稅申報表26+28填寫進項稅額轉(zhuǎn)出,拿到退稅之后,增值稅申報表要怎么填寫?
答: 你好, 不要填寫,這個數(shù)是自動生成的
出口退稅和增值稅哪個先報如果先報增值稅,出口退稅后報,那個免抵退,和進項稅轉(zhuǎn)出能不能傳到增值稅申報表。
答: 先申報增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口退稅轉(zhuǎn)為免稅,怎么填寫增值稅申報表附表二第14欄免稅項目用出口免稅進項稅轉(zhuǎn)出怎么計算
答: 增值稅申報中有一份免稅申報表,把免稅的銷售額填在免稅申報表就可以了,進項稅額轉(zhuǎn)出按你這一批貨物實際計入成本的進項稅額轉(zhuǎn)出


仰望星空 追問
2018-05-15 09:32
秋語老師 解答
2018-05-15 14:07