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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-08-03 18:09

你好,那是上個月,這個月沒影響的

畫只綿陽 追問

2019-08-03 18:29

這是一個月一對比是嗎,不是累計的嘛?

暖暖老師 解答

2019-08-03 18:33

一月一比對的,過去的不妨礙現(xiàn)在

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結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-09-12 15:48:14
你好,那是上個月,這個月沒影響的
2019-08-03 18:09:38
每月要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細余額,就不要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
2020-10-19 09:26:53
這3個科目合并嗎?還是統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到某一會計科目呢?(允許填寫字數(shù)有限,所以分兩次說)
2017-09-21 16:53:26
本月初不是未交增值稅,而是增值稅多交了40000,所以本月應該是銷項-(進項-出口退稅-進項轉(zhuǎn)出)-上月多交的增值稅=395931.62-(387317.46-32500-12940)-40000=14054.16元。賬套對應的問題,建議到賬套業(yè)務題下提問,方面老師回答。
2019-02-22 17:09:29
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