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送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-08-24 10:40

借:原材料等 負數
貸:應付賬款 -負數
應交稅費-增值稅-進項轉出 正數

哈哈 追問

2024-08-24 11:03

那如果是發(fā)票已抵扣未入賬的狀態(tài)被紅沖了, 也是一樣的分錄?

家權老師 解答

2024-08-24 11:04

沒做賬,只需要申報時進項轉出就行,不需要紅沖

哈哈 追問

2024-08-24 11:25

還是沒明白你這邊說的不需要紅沖, 我想說的是發(fā)票已經抵扣了, 然后被紅沖, 但是發(fā)票狀態(tài)是未入賬, 現在發(fā)票被紅沖之后的分錄怎么做處理?

家權老師 解答

2024-08-24 11:26

你這邊實際系統(tǒng)做賬沒?
做賬了就是前邊的分錄,沒有做賬,只需要申報時進項轉出

哈哈 追問

2024-08-24 11:34

好的,明白了, 想再問下有一筆短期借款,但是不知道利率, 沒有每月計提利息費,這個怎么寫分錄?現在做賬軟件上是有這筆借款的

家權老師 解答

2024-08-24 11:35

不知道利率不計提。直接支付時計入財務費用

哈哈 追問

2024-08-24 11:42

就是還款的時候利息一次性的計入財務費用唄?

家權老師 解答

2024-08-24 11:45

沒跨年的可以,跨年的利息需要在年度內計提,直接看貸款合同,上邊有利率的

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借:原材料等 負數 貸:應付賬款 -負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
2024-08-24 10:40:53
你好! 是誰來的發(fā)票呢?
2019-09-22 11:50:39
你認證是需要購買方開具紅字信息表之后給銷售方開具紅字發(fā)票,借xx 負數 貸xx負數 進項稅額轉出。
2018-10-22 11:07:57
你好 沖紅的話 直接把前面分錄沖掉就可以了
2019-11-05 15:53:56
先按下邊的分錄紅沖 借:原材料 負數????? 貸:應付賬款 負數 ????? 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 然后按正確的發(fā)票做
2022-11-11 17:21:01
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