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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-05-14 15:59

小規(guī)模納稅人  借:管理費用--開辦費   貸:庫存現(xiàn)金等 
一般納稅人     借:管理費用--開辦費   應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)  貸:庫存現(xiàn)金等 
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。

plasticine玉?? 追問

2018-05-14 16:03

謝謝老師,那什么情況下會記入開辦費呢

張艷老師 解答

2018-05-14 16:07

在籌建期間發(fā)生的,除了需要確認(rèn)為資產(chǎn)的(比如固定資產(chǎn)等)之外,發(fā)生的費用支出,都是計入開辦費科目核算的。 
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,請您給予五星好評,謝謝您??!

plasticine玉?? 追問

2018-05-14 16:10

嗯嗯,明白了,那什么時候再計入成本呢

張艷老師 解答

2018-05-14 16:11

需要進(jìn)入營業(yè)期才會發(fā)生計入成本的情況呢。

plasticine玉?? 追問

2018-05-14 16:17

好滴,老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在還沒有銷項,全是進(jìn)項,分錄也是剛才你說的那樣嗎

張艷老師 解答

2018-05-14 16:20

是的

plasticine玉?? 追問

2018-05-14 16:31

那這個物流費如果開專票了,先按照您說的分錄記賬,然后進(jìn)項稅額先留抵著,等以后有銷項再抵扣進(jìn)項就好對吧

張艷老師 解答

2018-05-14 16:33

是的,需要注意進(jìn)項發(fā)票的認(rèn)證期限是自開票之日起360天。

plasticine玉?? 追問

2018-05-14 16:34

嗯嗯,明白了老師

plasticine玉?? 追問

2018-05-14 16:34

那如果沒給我們開物流費的專票,而是開這種票,怎么入賬呢

plasticine玉?? 追問

2018-05-14 16:35

這種報銷單子,前面付的物流票

plasticine玉?? 追問

2018-05-14 16:36

物流費價格是950元

張艷老師 解答

2018-05-14 16:47

第一張收據(jù)不能入賬的,需要有發(fā)票。第二、三張發(fā)票可以入賬的。也是計入管理費用--開辦費科目核算。

plasticine玉?? 追問

2018-05-14 16:49

那這個發(fā)票的進(jìn)項稅額怎么處理啊,是按11%計算出來嗎

張艷老師 解答

2018-05-14 16:52

這些都不是增值稅專用發(fā)票,不能抵扣進(jìn)項稅額的。

plasticine玉?? 追問

2018-05-14 16:54

行,明白了,那拿到這種不是專票的發(fā)票,一般納稅人這里的分錄怎么處理呀

張艷老師 解答

2018-05-14 16:55

借:管理費用--物流費/車輛使用費  貸:庫存現(xiàn)金等

plasticine玉?? 追問

2018-05-14 16:57

哦,像這種拿不到專票的發(fā)票,小規(guī)模和一般納稅人的分錄處理就是一樣的了,對吧

張艷老師 解答

2018-05-14 17:00

是的,都是要價稅合計計入相關(guān)成本費用科目。 
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。

plasticine玉?? 追問

2018-05-14 17:01

明白了,謝謝老師啦

張艷老師 解答

2018-05-14 21:19

不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快,請給予五星好評,謝謝您!!

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小規(guī)模納稅人 借:管理費用--開辦費 貸:庫存現(xiàn)金等 一般納稅人 借:管理費用--開辦費 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金等 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-14 15:59:07
一般納稅人 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 采購 借;庫存商品等科目 應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款等科目 然后期末結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 小規(guī)模就是 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-13 14:35:17
您好!記入管理費用-開辦費
2022-02-16 17:33:59
借:管理費用貸:現(xiàn)金,借:應(yīng)交稅費貸:營業(yè)外收入
2017-03-28 15:48:31
借:管理費用--開辦費 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2018-07-11 13:54:10
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