老師您好!請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該支付給供應(yīng)商的貨款,之前的會(huì)計(jì)計(jì)在其他應(yīng)收款科目,現(xiàn)在公司支付給對(duì)方錢了,應(yīng)該怎么做賬?我這樣做發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,借:其他應(yīng)收款5000元,貸:銀行存款5000元。之前其他應(yīng)收款科目余額為1萬(wàn)元,現(xiàn)在再計(jì)入5000元,其他應(yīng)收款余額有15000元了,這樣不是增加了應(yīng)收款嗎?公司支付了應(yīng)付的款項(xiàng),按理說(shuō)其他應(yīng)收款科目是應(yīng)該減少的
春花秋實(shí)
于2024-09-10 09:50 發(fā)布 ??149次瀏覽
- 送心意
小智老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-09-10 09:53
您的理解對(duì),支付供應(yīng)商貨款時(shí),應(yīng)將其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)為應(yīng)付賬款。所以,正確的分錄是:借:應(yīng)付賬款 5000元,貸:銀行存款 5000元。這樣既能反映已支付款項(xiàng),也能準(zhǔn)確調(diào)整應(yīng)收款和應(yīng)付款項(xiàng)。
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您的理解對(duì),支付供應(yīng)商貨款時(shí),應(yīng)將其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)為應(yīng)付賬款。所以,正確的分錄是:借:應(yīng)付賬款 5000元,貸:銀行存款 5000元。這樣既能反映已支付款項(xiàng),也能準(zhǔn)確調(diào)整應(yīng)收款和應(yīng)付款項(xiàng)。
2024-09-10 09:53:10

1.確認(rèn)余額來(lái)源:首先,需要確認(rèn)貸方余額的具體來(lái)源。是因?yàn)閱T工多繳納了社保費(fèi)用,還是其他原因?qū)е碌?。只有明確了余額的來(lái)源,才能采取正確的調(diào)平方法。
2.與員工溝通:與該員工進(jìn)行溝通,了解其是否愿意將多繳納的社保費(fèi)用用于其他用途,或者是否同意將余額退還給公司。如果員工同意,可以按照公司的退款流程進(jìn)行操作。
3.調(diào)整會(huì)計(jì)分錄:如果員工不同意退款,或者無(wú)法確定余額的具體用途,可以考慮調(diào)整會(huì)計(jì)分錄。具體來(lái)說(shuō),可以將貸方余額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款科目,或者將其作為公司的收入進(jìn)行處理。以下是兩種可能的調(diào)整分錄:轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款: ? ? ? ?借:其他應(yīng)收款——個(gè)人養(yǎng)老金
? ? ? ?貸:其他應(yīng)付款——個(gè)人養(yǎng)老金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作為公司收入 ? ? ? ?借:其他應(yīng)收款——個(gè)人養(yǎng)老金
? ? ? ?貸:營(yíng)業(yè)外收入
2024-06-14 11:39:42

你好,同學(xué)。
你這代交失業(yè)保險(xiǎn) 時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)沒(méi)做處理。你應(yīng)該是財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)比預(yù)算會(huì)計(jì)多100吧
2020-03-24 15:51:29

你好,對(duì)的,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款
2019-07-25 20:50:20

其他應(yīng)付款或是未分配利潤(rùn)
2021-04-21 11:36:10
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