
我們有兩個單位A單位和B單位,老板是同一個的,A單位和B單位都欠C公司貨款各10萬元,材料發(fā)票已收進來了,由于某些原因,B單位不再付款了,貨款統(tǒng)一由A單位支付了20萬,于是出現(xiàn)A單位應付C公司借方余額10萬元了,這個賬務怎么調(diào)整???
答: 你好,我的觀點,可以讓B單位出具一張代付款證明,然后掛賬B單位,以后如果B單位有什么問題可以核銷。
應付賬款暫估款,貸方有余額,現(xiàn)在收到了發(fā)票,可以直接借應付賬款暫估,貸銀行存款嗎?發(fā)票是原材料發(fā)票,但是原材料科目余額是0
答: 你這個原材料和之前那個暫估沒有差額嗎,沒有就可以直接做借應付賬款暫估款 貸應付賬款 供應商 付款做借應付賬款 供應商 貸銀行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們當時入庫的原材料,比發(fā)票掛賬的金額小了,怎么沖減那部分差額比較好??我們公司是收購的另一家公司,這個是以前那個公司的業(yè)務,當時期初只錄了應付賬款暫估款的余額,發(fā)票是今近期開過來的
答: 差額直接做 存貨跌價準備處理掉 剩下的文字看不到


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2018-05-16 17:23
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2018-05-16 17:24
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