
老師,加工費7380、金額6307.69、稅額1072憑證是這樣寫:借:生產(chǎn)成本-外加工費6307.69借:應交稅費-應交增值稅進項稅1072.31貸:應付賬款7380請問老師如何結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
答: 借;庫存商品 貸;生產(chǎn)成本
農(nóng)產(chǎn)品核定扣除的問題 我單位是電廠,燒的都是農(nóng)作秸稈發(fā)電,如果用含稅價入賬:借 原材料 貸 應付賬款 含稅價結(jié)賬成本 借 生產(chǎn)成本 貸 原材料 那按農(nóng)產(chǎn)品核定扣除 怎么做分錄 借 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸 什么呢
答: 應交稅費-應交增值稅(進項稅)是在計入原材料的時應借計入的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:生產(chǎn)成本 制造費用 管理費用 應付職工薪酬貸:生產(chǎn)成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
答: 你好 外購的發(fā)福利的業(yè)務嗎

