哪位老師有采購(gòu)報(bào)表的模版? 問(wèn)
你好你可以在這里搜索下載。 就搜索采購(gòu) 答
公司會(huì)收取物流卸貨費(fèi),有的司機(jī)沒(méi)有手機(jī)銀行,無(wú)法 問(wèn)
可以現(xiàn)金收取,再存入公戶 答
你好老師,請(qǐng)問(wèn)如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時(shí)出庫(kù) 問(wèn)
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫(kù)存商品 答
老師請(qǐng)問(wèn)7月才繳第一季度所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄 問(wèn)
? 計(jì)提匯算所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 交稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ?? 貸:銀行存款 答
(如果讓原來(lái)的老師答就最好啦,最新的情況是這樣)情 問(wèn)
在簡(jiǎn)化假設(shè)下(主要考慮推薦積分和消費(fèi)收回成本),每月固定成本 11.5 萬(wàn)元,單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元,盈虧平衡點(diǎn)約為每月 89 張卡 答

我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),涉及到出口免抵退稅問(wèn)題,如果當(dāng)期應(yīng)納稅額大于零,就按照應(yīng)納稅額交稅,是不是就不用計(jì)算免抵退稅了?
答: 你好!當(dāng)期有應(yīng)交增值稅,就沒(méi)有退稅了,也就不要計(jì)算免抵退了!(但也要申報(bào)喲)
老師,如果公司的進(jìn)項(xiàng)票都不夠內(nèi)銷銷項(xiàng)抵扣的,那么月末就不需要申報(bào)出口退稅了吧?那就要等到當(dāng)期應(yīng)納稅額小于零再申報(bào)出口退稅,但是這里就會(huì)產(chǎn)生期末未抵扣稅額小于等于免抵退稅額,當(dāng)期免抵扣稅額就會(huì)大于0,這樣就需要繳納附加稅;那如果有的公司不急需這筆退稅款,我是不是就可以等下個(gè)月或期末未抵扣稅額大于等于免抵退稅額時(shí)再申報(bào)出口退稅呢?對(duì)于這種現(xiàn)象在出口退稅政策上有沒(méi)有什么限制要求呢?
答: 首先,只要你有出口,有需要退的稅,你都要申報(bào)出口退稅,但實(shí)際上有沒(méi)有退的那個(gè)稅,就要看你的一個(gè)情況。就比方說(shuō),你本身可以退的稅,但是,你用這個(gè)稅去抵了你內(nèi)銷應(yīng)該交的稅,這種是需要申報(bào),但是后面你不會(huì)實(shí)際收到退稅的錢(qián)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)期應(yīng)退稅額就是出口貨物免抵退稅乘退稅率,所以沒(méi)有免抵稅額。那么,下個(gè)月如果繼續(xù)留抵的話,是不是就不用繳納稅金及附加稅了?
答: 免抵退稅額小于等于當(dāng)期留抵稅額,就沒(méi)有免抵稅額,就不用繳納附加稅 你就看當(dāng)期有沒(méi)有繳納增值稅和免抵稅額,只要有其中一項(xiàng),都要繳納附加稅的

