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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-09-18 16:37

你好,這個是違反施工方面的規(guī)定的

有魅力的小白菜 追問

2024-09-18 16:46

第一次開票時,我們就把中間的差額全部扣出來,導(dǎo)致后期開票形成了平進平出,也導(dǎo)致了異地預(yù)繳增值稅工程款收入扣除分包款后的余額為0

宋生老師 解答

2024-09-18 16:47

你好,你這個稅務(wù)局不找你麻煩嗎

有魅力的小白菜 追問

2024-09-18 16:47

有什么補救辦法嗎

宋生老師 解答

2024-09-18 16:48

正規(guī)的做法就是開紅字發(fā)票,然后重新開。

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相關(guān)問題討論
你好,是不含稅的工程價款
2017-05-22 14:23:34
你好,這個是違反施工方面的規(guī)定的
2024-09-18 16:37:08
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅額,應(yīng)交稅費--城建稅等 貸:銀行存款
2017-03-21 16:03:40
1、月末,將銷項稅轉(zhuǎn)入未交稅金 借:應(yīng)交稅金—增值稅—銷項稅額 貸:應(yīng)交稅金—增值稅—未交增值稅 2、月末,將進項稅額轉(zhuǎn)入未交稅金 借:應(yīng)交稅金—增值稅—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金—增值稅—進項稅額 假如月末未交增值稅是貸方余額,則應(yīng)交,假如為借方余額,則為留抵。 3、當次月交納了應(yīng)交稅金 借:應(yīng)交稅金—增值稅—已交稅金 貸:銀行存款 4、次月將已交稅金轉(zhuǎn)銷未交增值稅 借:應(yīng)交稅金—增值稅—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金—增值稅—已交稅金 這樣,本月應(yīng)交增值稅各科目核算完成。 假如沒有應(yīng)交稅金,那么留抵稅額還保留在未交增值稅借方,留次月抵扣
2019-05-30 18:12:13
可以的,祝您工作愉快
2019-06-12 11:40:56
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