
小規(guī)模納稅人,上年度虧損,年報(bào)企業(yè)所得稅業(yè)務(wù)招待費(fèi)等還用計(jì)算扣繳比例嗎?
答: 你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)只要是有發(fā)生,就需要計(jì)算扣除金額的
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,按季度繳納企業(yè)所得稅。那企業(yè)年所得稅是什么時(shí)候繳納?是在做匯算清繳的時(shí)候繳納嗎?此時(shí)再做彌補(bǔ)前年虧損,調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)等多余的支出后在計(jì)算企業(yè)年所得稅嗎?
答: 您好 企業(yè)年所得稅是在做匯算清繳的時(shí)候繳納 季度的時(shí)候可以彌補(bǔ)前面年度虧損額 匯算清繳的時(shí)候調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)等多余的支出后再計(jì)算企業(yè)年所得稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小規(guī)模繳納企業(yè)所得稅時(shí),像招待費(fèi),銷售費(fèi)用這些,也有扣除比例嗎?
答: 那好,只要你是查賬征稅的話都有的,不管是一般納稅人還是小規(guī)模企業(yè)所得稅,它是根據(jù)小型微利企業(yè)來的。
請(qǐng)問老師,企業(yè)虧損免年度所得稅,年度匯算還需要填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)的扣除數(shù)嗎?
是小規(guī)模納稅人,16年是虧損的,匯算清繳調(diào)增了招待費(fèi)但還是虧損的,不需要繳企業(yè)所得稅,那么這個(gè)月該怎么做帳,做分錄
小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)填不了以前年度虧損,交了企業(yè)所得稅,匯算清繳時(shí),可以抵扣以前年度虧損,不用交稅,那季度已交的會(huì)退嗎

