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于2018-05-19 17:19 發(fā)布 ??698次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務師,會計師
2018-05-19 17:21
借:原材料 貸:應付賬款等
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材料暫估入賬怎么做?比如本期有原料入庫,但發(fā)票下月才收到,或才認證。
答: 借:原材料 貸:應付賬款等
想問一下,8月份做的材料暫估入賬,9月拿到發(fā)票了,會計說要寫一張單沖掉之前的暫估入賬,請問怎么寫?
答: 你好 你8月怎么做賬的 9月就做8月同樣分錄 金額負數(shù)就行了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,8月份做材料暫估入賬時做多了,9月份的時候我要怎么沖回,謝謝
答: 您好 可以把多暫估的在9月份做紅字沖回
老師,原材料暫估入賬,已經(jīng)全部領走了,也沒庫存;現(xiàn)在發(fā)票到了,怎么沖紅?
討論
上月原材料暫估入賬,這個月收到發(fā)票,是不是直接原分錄紅沖即可?
老師,我上個月已經(jīng)把本月的原材料暫估入賬了,我本月沖減了暫估,沒有原材料了,那我本月可以不用做領料,產(chǎn)品入庫,和產(chǎn)品出庫這幾個憑證了嗎?
你好 老師我想問一下原材料暫估入賬 成本要怎么結轉(zhuǎn) 發(fā)票一直沒有收到 怎么處理
老師,材料暫估入賬要有入庫單?
方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,會計師
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