
5月補(bǔ)開4月發(fā)票,將17開成了16個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在又過了15號(hào)報(bào)稅期,該怎么處理??
答: 可以視為5月份正常開票,在6月15日前申報(bào)為5月份銷項(xiàng)稅額。 如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
發(fā)生在4月銷售,本應(yīng)開17個(gè)點(diǎn)的,5月確開成了16個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在過了15號(hào)申報(bào)期,這會(huì)兒我應(yīng)該怎么做
答: 好像還能開17個(gè)點(diǎn)的,要申報(bào)。我想請(qǐng)問去申報(bào)17%的話除要繳納17%全額稅款和滯納金,下個(gè)月(6月)還要再去申報(bào)一次嗎?如果下個(gè)月正常開16個(gè)點(diǎn)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
5月17號(hào)開了一張17%的發(fā)票,但忘記4月份申報(bào)了,形成延期納稅,怎么處理呀
答: 開紅字發(fā)票沖掉。


Yvette 追問
2018-05-21 08:50
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2018-05-21 08:51
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2018-05-21 09:03
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