
公司交納的增值稅,城建稅我記什么科目呢應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅?還是管理費(fèi)用-企業(yè)所得稅的呢
答: 您好!借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
建筑分包公司,發(fā)包方扣4點(diǎn)稅說(shuō)是增值稅2%、企業(yè)所得稅是2%,這怎么理解,管理費(fèi)4個(gè)點(diǎn)是另外的
答: 有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣,是不是 一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,2019年有張修車(chē)專(zhuān)票,當(dāng)時(shí)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在收到稅局電話(huà)說(shuō)開(kāi)票的公司失聯(lián)了,要我修改企業(yè)所得稅年表,1、是調(diào)增不含稅的金額嗎,那稅稅是否需要調(diào)?2、增值稅現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,完整分錄如何做呢?
答: 你好 ; 你所得稅你要轉(zhuǎn)出的話(huà) 這個(gè)應(yīng)該是調(diào)整全額金額; 不是不含稅金額的; 你跨年了要走以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整的; 不能直接走管理費(fèi)用去處理的; 借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;然后 調(diào)整后 你看下是否影響所得稅 要去做處理的


羣姐 追問(wèn)
2024-10-11 15:00
郭老師 解答
2024-10-11 15:03