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送心意

樸老師

職稱會計師

2018-05-21 15:39

進(jìn)項稅不暫估入賬,會計分錄為: 
1、暫估入庫時: 
借:原材料——暫估 
    貸:應(yīng)付賬款——暫估 
2、 
收到發(fā)票后: 
①先進(jìn)行沖銷: 
借:原材料——暫估(紅字) 
    貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字) 
②再按發(fā)票入賬: 
借:原材料 
       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 
    貸:應(yīng)付賬款

田陳 追問

2018-05-21 16:05

老師入賬時,應(yīng)付帳款后面沒有明細(xì)科目了嗎?

樸老師 解答

2018-05-21 16:10

有的,你的二級科目就行,往來的客戶名稱

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進(jìn)項稅不暫估入賬,會計分錄為: 1、暫估入庫時: 借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進(jìn)行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2018-05-21 15:39:53
你好 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2019-06-23 19:35:32
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-08-20 16:20:11
你好,那你把暫估做沖銷,把少的成本補(bǔ)計提就可以了
2019-04-11 17:37:18
您好!借原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款等。
2016-05-18 11:59:08
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