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送心意

岳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-05-23 14:33

是的,您的分錄正確。

夜雨梧桐 追問

2018-05-23 14:34

那怎么結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候銷售費(fèi)用是0呢

岳老師 解答

2018-05-23 14:36

結(jié)轉(zhuǎn)分錄 
借:本年利潤(rùn) 
貸:銷售費(fèi)用 
這樣銷售費(fèi)用余額為零了。

夜雨梧桐 追問

2018-05-23 14:37

結(jié)轉(zhuǎn)本期損益是,借銷售費(fèi)用,貸本年利潤(rùn)都是紅字,老師這是怎么回事

岳老師 解答

2018-05-23 14:39

如果方便,需要您提供本年度全部與這兩個(gè)科目相關(guān)的業(yè)務(wù);前提還是上年業(yè)務(wù)已經(jīng)正確結(jié)轉(zhuǎn)。否則無法給出準(zhǔn)確答案。說實(shí)話,您的這個(gè)問題其實(shí)很簡(jiǎn)單了。您說的情形,可能另有原因,如果沒有全部業(yè)務(wù)資料,無法找出原因的。

夜雨梧桐 追問

2018-05-23 14:39

那這個(gè)發(fā)工資的費(fèi)用在哪顯示出來,是銷售成本嗎

岳老師 解答

2018-05-23 14:41

借應(yīng)付職工薪酬,貸現(xiàn)金 這就是發(fā)放分錄。

夜雨梧桐 追問

2018-05-23 14:43

謝謝老師

岳老師 解答

2018-05-23 14:45

不必客氣,請(qǐng)您五星好評(píng)。

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相關(guān)問題討論
是的,您的分錄正確。
2018-05-23 14:33:29
你好,是的
2017-01-06 15:04:15
您好!計(jì)提的時(shí)候,借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬—工資就可以了
2022-04-07 10:57:11
您好 借:銷售費(fèi)用--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:銀行存款 借:本年利潤(rùn) 貸:銷售費(fèi)用
2019-06-01 11:15:05
您好,正確的,不過個(gè)人社保用其他應(yīng)收款,因?yàn)椴粚儆诠境袚?dān)的,不屬于應(yīng)付職工薪酬
2018-08-20 16:05:59
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