
老師,問一下,之前的會計恩一項產(chǎn)品成本放管理費用-辦公費了,后來產(chǎn)品銷售出去了,去年匯算清繳時,我就借的成本,貸的管理費用-辦公費,今年匯算清繳的話,是也沖管理費用-辦公費嗎?如果沖管理費用-辦公費的話,期間費訓(xùn)用明細(xì)表中的辦公費就負(fù)數(shù)了,具體怎么處理呀老師
答: 您好,今年匯算清繳的時候,直接填寫匯算清繳報表調(diào)整處理就行了,不需要再做賬處理了。或者不進(jìn)行調(diào)整也可以的,反正都是成本費用科目。以后注意正確操作即可。
老師,問一下,之前的會計把一項產(chǎn)品成本放管理費用-辦公費了,后來產(chǎn)品銷售出去了,去年匯算清繳時,我就借的成本,貸的管理費用-辦公費,今年匯算清繳的話,是也沖管理費用-辦公費嗎?如果沖管理費用-辦公費的話,期間費訓(xùn)用明細(xì)表中的辦公費就負(fù)數(shù)了,不沖的話,第二季度報表的管理費用對不上,怎么辦?
答: 需要沖減辦公費,增加產(chǎn)品銷售成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上一個會計前年的時候把購買的一個產(chǎn)品做賬做到管理費用-辦公費了,然后那個產(chǎn)品前年也銷售出去了,去年匯算清繳的時候,我發(fā)現(xiàn)沒產(chǎn)品成本,就做了筆分錄,借:成本 貸:管理費用,然后當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益時相當(dāng)于也結(jié)轉(zhuǎn)了吧,因為沖管理費用里邊減出去了那個成本,但是今年匯算清繳時,要是從管理費用-辦公費里邊減去那個成本的話,年報的期間費費用明細(xì)表上,管理費用-辦公費就成負(fù)數(shù)了,我去年那筆分錄是不是錯了呀老師?現(xiàn)在應(yīng)該怎么填這個表?
答: 簡單處理的話可以把辦公費這筆負(fù)數(shù)放在費用的其他里反映。


陽光總在風(fēng)雨后 追問
2018-05-24 22:39
老王老師 解答
2018-05-24 22:52
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2018-05-24 22:59
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2018-05-24 23:03