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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-11-13 09:21

你好,只要開了服務(wù)類的發(fā)票,
附表3第一列價稅合計必須填寫。

負責任的芹菜 追問

2024-11-13 09:23

老師,這個金額取的那個數(shù)據(jù)呢?本月開具發(fā)票的一共價稅合計金額嗎?為什么開了服務(wù)類發(fā)票就需要填寫啊?免稅銷售額如何理解?

郭老師 解答

2024-11-13 09:26

第一列,不管免稅還是不免稅,只要開了服務(wù)類的發(fā)票,必須填寫,這里不光是免稅銷售額,你開了免稅的服務(wù)銷售額和不免稅的都要填寫,你沒有看到前面的有稅率嗎?
免稅的在最后一行填寫,其他不免稅的,上方都有對應(yīng)的稅率。

郭老師 解答

2024-11-13 09:26

填寫這個表格,因為它有一部分有差額的,服務(wù)類有差額交稅的填寫后面的扣除項目
沒有差額的只填寫前面第一列

負責任的芹菜 追問

2024-11-13 09:32

好的懂了老師,那系統(tǒng)自動帶出的這個金額是什么邏輯?我看不是加稅合計金額?這個金額是本月開票的一共價稅合計金額嗎》?

郭老師 解答

2024-11-13 09:35

你去查一下你開的服務(wù)類的發(fā)票加稅合計是不是這個金額?

負責任的芹菜 追問

2024-11-13 11:29

老師好,我們把產(chǎn)品發(fā)給平臺代為銷售,還沒賣出去,請問是發(fā)出商品時就確認收入?還是銷售出去回款時確認收入?

郭老師 解答

2024-11-13 11:32

一般對方確認收貨,確認收入,這個看你們自己要求。有些企業(yè)他發(fā)出貨物就確認收入。

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相關(guān)問題討論
你好,只要開了服務(wù)類的發(fā)票, 附表3第一列價稅合計必須填寫。
2024-11-13 09:21:45
你好,填寫第6欄(貨物)
2020-10-15 09:31:11
你好,在附表二及進項稅額結(jié)購明細表填寫
2017-01-24 05:11:45
外賬,有增值稅專用發(fā)票,12月份取得了一份部軟件的增值稅專用發(fā)票,列入無形資產(chǎn),現(xiàn)需要增值稅納稅申報進項稅額,不知道這部份無形資產(chǎn)的發(fā)票的稅額應(yīng)該要填哪幾張增值稅納稅申報表。
2017-01-03 10:04:43
你好,按正常進項填寫就可以了,表三不用填。
2017-08-01 10:59:18
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