增值稅=銷項稅額-進項稅額,但是銷項稅額,進項稅額,在哪個科目看呢,我找回之前會計做的,對不上呢
梁╱梨渦淺笑
于2018-05-25 10:47 發(fā)布 ??1206次瀏覽
- 送心意
田老師
職稱: 會計師
2018-05-25 10:55
本年應(yīng)交增值稅=銷項稅-(進項稅-出口退稅-進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù) )
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅- 銷項稅額
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2018-05-25 10:55:42

你現(xiàn)在應(yīng)交稅費明細還有哪些?
2021-11-15 16:10:31

您好!借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2017-10-09 16:23:12

都對。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2016-08-30 17:27:08

?你好;? ?
結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
?
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2022-02-24 17:46:45
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