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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-25 14:49

你好,這種余額你可以通過財務費用調(diào)平

秦妤 追問

2018-05-25 17:05

老師,可以詳細解說下嗎,因為我是初學者可能反映都比較慢

鄒老師 解答

2018-05-25 17:07

你好,比如應收尾數(shù)沒有收到 
借;銀行存款   財務費用   貸;應收賬款 
應付尾數(shù)不需要支付 借;應付賬款  貸;財務費用  銀行存款

秦妤 追問

2018-05-26 15:56

老師銀行存款和財務費用二選一就就可以是嗎調(diào)整到財務費用中去,財務費用的二級科目要設什么,還有年報時這個要填在年報中財務費用的哪個合適?

鄒老師 解答

2018-05-26 17:35

你好,不是銀行存款,與財務費用二選一 
是把應收款項與實際收款的差額計入財務費用,應付款項與實付款項差額計入財務費用 
你可以是計入財務費用——尾數(shù)差額 
計入財務費用其他

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相關(guān)問題討論
你好第一個是正確的,第二個是你們提前支付出去的。
2021-12-22 14:56:50
你好,對方應收賬款余額是負數(shù),對于我們公司應付賬款應該是負數(shù)
2020-06-04 09:26:12
您好,計算過程除了應付賬款“13600”多寫了一個0,其他都正確。 應收賬款的貸方余額,應付賬款的借方余額會重分類為預付賬款和預收賬款,不需要減掉。
2019-12-30 09:17:39
應付賬款、應收賬款都是資產(chǎn)負債表項目,余額為零的不用錄入期初數(shù)據(jù)了
2019-10-03 09:20:51
公司分立時除了把資產(chǎn)負債分開,還需要把所有者權(quán)益也分開的,光看庫存、應付和應收是不會平衡,還要分出去一部分權(quán)益的。分出的資產(chǎn)負債余額就計入分立當月的賬務里,沒有期初余額
2019-08-05 09:51:33
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