
有些生產(chǎn)企業(yè)取得加工費(fèi)發(fā)票先是借其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 應(yīng)繳稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 后期是借制造費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用,但是有些企業(yè)是直接借制造費(fèi)用-加工費(fèi)的,這是為什么
答: 你好!這屬于公司賬務(wù)處理的個(gè)人習(xí)慣,與生產(chǎn)流程有關(guān)
預(yù)提費(fèi)用這科目現(xiàn)在不用了,預(yù)提時(shí)就借:貸:制造費(fèi)用-水電 貸:其他應(yīng)付款-水電; 結(jié)轉(zhuǎn)借:生產(chǎn)成本-水電 貸:制造費(fèi)用-水電 ;付款時(shí)貸:其他應(yīng)付款-水電 貸:制造費(fèi)用-水電 。是這樣么?
答: 你好 是的。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,生產(chǎn)箱包的,8月發(fā)生加工費(fèi),但是沒有取得發(fā)票8月做賬:借:制造費(fèi)用-加工費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-暫估加工費(fèi)9月取得發(fā)票時(shí)借:其他應(yīng)付款-暫估加工費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金請問老師,是這樣做的嗎
答: 你好,不是,取得發(fā)票沒有差額做 貸其他應(yīng)付款 供應(yīng)商,貸其他應(yīng)付款暫估款 負(fù)數(shù)? 付款做借其他應(yīng)付款 供應(yīng)商 貸銀行

