
我們公司的水電費付款到票都滯后,1月預提水電費:借:制造費用 貸:預提費用2月付款 借:其他應收款 貸:銀行存款3月到票 借:預提費用 應交稅費-應交增值稅(進) 貸:其他應收款這樣做賬可以嗎?
答: 可以的,可以這么做的。
?老師,對方公司要退給我們一個月的租金,我們把進項稅已經(jīng)抵扣了,借:應收賬款,貸:制造費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出,是這樣做嗎?
答: 當時做了制造費用里面嗎?如果是的話可以的啊。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模10月發(fā)生幾筆業(yè)務:1、收加工費:借:應收貨款 55000 貸:銀行存款 55000 2、支付加工費:借:制造費用 600 貸:銀行存款 600 3、扣第三季度增值稅 借:應交增值稅 1700 貸:銀行存款1700 4、借:財務費用12 貸 銀行存款12開票:借:應收加工費 181972.95 貸:主營業(yè)成本收入 179985.79 應交稅費1987.16 結轉成本怎么做
答: 借主營業(yè)務成本 貸銀行存款

