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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-05-27 09:04

1、借:管理費(fèi)用 
貸:銀行存款(已經(jīng)付款的情況下暫估) 
貸:應(yīng)付賬款(沒有付款情況下的暫估) 
2、借:應(yīng)付賬款 
貸:銀行存款

助教 追問

2018-05-27 09:25

老板說找發(fā)票。找發(fā)票沒有影響吧?

方亮老師 解答

2018-05-27 09:36

最好是讓銷售方開具發(fā)票,如果虛開發(fā)票有涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

助教 追問

2018-05-27 10:12

4000多的費(fèi)用是報(bào)銷款。報(bào)銷的時(shí)候全是收款收據(jù)。已經(jīng)報(bào)銷了。這筆就做到管理費(fèi)用。貸銀存?那沒有原始憑證怎么辦?

方亮老師 解答

2018-05-27 10:30

先用收據(jù)入賬,后期取得發(fā)票后沖銷暫估的分錄,然后根據(jù)發(fā)票重新入賬。

助教 追問

2018-05-27 10:58

老師。那5.16買的金稅盤。6月份票才能收到。分錄先寫預(yù)付賬款嗎?等發(fā)票拿到了在沖銷嗎?

方亮老師 解答

2018-05-27 11:04

分錄先寫預(yù)付賬款,等發(fā)票拿到了再?zèng)_銷。

助教 追問

2018-05-27 11:16

這種票能入帳嗎?

助教 追問

2018-05-27 11:19

名字不是公司名字 ,是出納的 可以嗎?

助教 追問

2018-05-27 11:29

5.16購買金稅盤,票未到。借:預(yù)付賬款。貸庫存現(xiàn)金。  6.16發(fā)票回來后。摘要怎么寫?分錄怎么做?

方亮老師 解答

2018-05-27 11:43

可以入賬。

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1、借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(已經(jīng)付款的情況下暫估) 貸:應(yīng)付賬款(沒有付款情況下的暫估) 2、借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2018-05-27 09:04:38
可以的,可以這么做的。
2022-04-01 14:15:21
其實(shí)都可以的,一般計(jì)入應(yīng)付賬款科目
2021-03-23 14:57:48
同學(xué)你好 使用應(yīng)付賬款科目
2021-01-30 14:40:30
做長期待攤費(fèi)用比較好。以后月份,根據(jù)具體用途,將長期待攤費(fèi)用分期轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等。
2019-08-27 18:23:36
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