
企業(yè)所得稅匯算清繳有個免稅的收入,做營業(yè)外收入,那么減免的那一項數(shù)怎么填的?
答: 填寫在表A101010 一般企業(yè)收入明細(xì)表 第26欄
企業(yè)所得稅匯算清繳有個所得稅減免明細(xì)表即A07020,比如我2017年收入是21000,營業(yè)外收入~稅收減免630,那么我企業(yè)所得減免應(yīng)該填在這個表的哪里?怎么算了?
答: 你企業(yè)所得稅有相應(yīng)的減免稅政策嗎? 630是什么內(nèi)容的減免
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 小型微利企業(yè) 那個增值稅減免記入營業(yè)外收入-減免稅額 企業(yè)所得稅匯算清繳時填入哪個表啊
答: 主表營業(yè)外收入 這個需要交所得稅
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳,小規(guī)模減免的增值稅是填在“一般企業(yè)收入明細(xì)表”中的 營業(yè)外收入下的 政府補(bǔ)助利得 那嗎?
老師,小微企業(yè)增值稅季報不足30萬免稅,免得增值稅計入了營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算清繳填寫營業(yè)外收入哪一項


小芬 追問
2018-05-27 22:32
影子老師 解答
2018-05-27 22:36
小芬 追問
2018-05-27 22:38