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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計(jì)師

2018-05-28 14:58

借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 
貸:銀行存款

2086324840 追問

2018-05-28 15:23

本月銀行存款沒有減少那么多。

方亮老師 解答

2018-05-28 15:26

您的意思是之前月份已經(jīng)支付了這筆手續(xù)費(fèi),而且已經(jīng)計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用科目對嗎?

2086324840 追問

2018-05-28 15:44

例如 2017年12月的銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),當(dāng)時沒有開發(fā)票,所以費(fèi)用就直接做的銀行扣款金額。 
但是2018年5月采取打這個發(fā)票,我怎么調(diào)整這個分錄。

方亮老師 解答

2018-05-28 15:45

首先沖銷之前編制的分錄,然后根據(jù)發(fā)票重新入賬即可。

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相關(guān)問題討論
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款
2018-05-28 14:58:51
你好,以前年度的手續(xù)費(fèi)這樣做分錄 借;以前年度損益調(diào)整——財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi),貸;銀行存款等科目
2019-10-11 08:46:28
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng) 借、財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-12-28 13:29:03
您好,具體是哪些?銀行的?
2018-10-23 10:13:36
你好,之前是價稅合計(jì)做賬,現(xiàn)在是專票嗎?你們是一般納稅人嗎?
2022-02-11 14:54:14
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