
老師:發(fā)放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?
答: 您好:計提時姐借:管理費用 貸應付職工薪酬–工資 發(fā)放時:借應付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 其他應收款–社保–公積金–個稅
老師好,今年社保全都計入借:管理費用——社保,貸:銀行存款 現(xiàn)在想把社??颇考毞秩琊B(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療,會計分錄如何做
答: 借管理費用養(yǎng)老、 管理費用失業(yè) 管理費用醫(yī)療 借,管理費用社保負數(shù)。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司承擔的社保部分,借管理費用-社保,貸方:銀行存款,對嗎?
答: 你好,沒錯,公司部分是這么做的。
請問老師,收到穩(wěn)崗補貼,是不是這樣做賬:(1)收到補貼時:借:銀行存款貸:其他收益(2)沖減當期費用:借:其他收益借:管理費用-社保費(負數(shù))
老師往年社保也沒計提,那我現(xiàn)在這么補2022年賬怎么做分錄?直接做借:管理費用-社保 貸:銀行存款,也影響今年利潤,問題是之前的賬封賬了,老板一直不提供流水,能教下嗎
去年12月有一筆就管以工代訓補貼費,我當時以為是退的社保,所以做成了借:銀行存款 貸:管理費用(負數(shù))今年填報社保才發(fā)現(xiàn)入錯科目了,怎么處理?

